首页   >    新闻中心   >   管理动态   >  郏县管理处以内审为契机 强化运维队伍履约管理

郏县管理处以内审为契机 强化运维队伍履约管理

时间:2019-04-12
【 字体:
       根据2019年度审计工作计划及中线局“逢事必审”要求郏县管理处内部审计人员于4月9日-10日对郏县管理处2018年度运行维护费用支付项目进行了全面审计。
       此次审计内容主要涵盖了2018年度支付项目的合同履约管理、质量、计量、计价、资料归档等各个方面;管理处以此次内审为契机,组织2019运维队伍全程陪同观摩学习,深入了解审计程序,强化合同履约意识加强合同履约过程管理,切实做好事前防范,从源头管控风险。
       通过审计全面强化运行维护项目风险防控,进一步夯实运行维护项目现地监管工作基础,促进现地管理处的稳健运行。
作者:姬高升 编辑:张小俊